Faktúra č. DFB0023/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0023/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 312,98 €
  • Identifikácia objednávky: 0027/19 29.1.19
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť