Faktúra č. DFB0233/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0233/26
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu machových obrazov
  • Dátum doručenia: 16.07.2026
  • Celková hodnota: 404,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 101/26
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť