Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0008/26 vyúčtovanie strava zamestnanci 04/26 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 477,00 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
DFŠ0007/26 vyúčtovanie strava žiaci 04/2026 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 11 311,20 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
DFS0007/26 príspevok na stravu 04/2026 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 152,64 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
DFB0151/26 vyúčtovanie strava zamestnanci 04/26 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 1 781,51 € 04.05.2026 06.05.2026 Faktúra
DFB0140/26 motivačné obrazy - jedáleň Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 DREVKO s. r. o. 52138445 793,51 € 29.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0139/26 služby CWS 04/2026 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 361,32 € 28.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0138/26 basketbalová lopta, kužel Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Master Sport s.r.o 27792064 273,40 € 27.04.2026 30.04.2026 Faktúra
DFB0137/26 hygienické potreby - utierky Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 2 836,54 € 27.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0135/26 vôňa do dávkovačov Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 168,71 € 23.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFB0136/26 hygienické potreby - utierky Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 HygArt s.r.o. 51447878 2 424,95 € 23.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFB0134/26 aplikovaná ekonómia 2026/2027 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Junior achievemnt Slovensko n.o. 42166292 70,00 € 23.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFB0133/26 oprava pisoárov + kontrola Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 PROFISANITA s.r.o 46627111 1 275,39 € 22.04.2026 30.04.2026 Faktúra
DFB0132/26 školenie BOZP učiteľov Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Železnice SR 31364501 135,05 € 20.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFS0006/26 voda pre zamestnancov Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 DAKOTA s.r.o. 51404613 90,96 € 20.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0131/26 toner HP Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 125,60 € 16.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0127/26 vyúčtovanie vodné, stočné 03/2026 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 641,88 € 14.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFD0008/26 vyúčtovanie vodné, stočné 03/2026 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 95,94 € 14.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0130/26 čistiace prostriedky Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 TATRACHEMA v.d. 31434193 2 266,39 € 14.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0129/26 oprava sklenenej výplne vo dverách Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Sklenárstvo Kučera, s.r.o 47175273 290,00 € 14.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFK0007/26 odborný autorský dohľad - rozš.kapacity šk.jedálne Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 ARKY s.r.o. 50595229 1 476,00 € 13.04.2026 17.04.2026 Faktúra
DFB0125/26 telekomunikačný poplatok 03/2026 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 65,27 € 13.04.2026 17.04.2026 Faktúra
DFB0128/26 preprava žiakov, súťaž SOČ Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 HUTÁR, s. r. o. 55812899 364,70 € 13.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0126/26 aktualizácia virtuálnej prehliadky Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 JUVES s.r.o. 50132768 180,00 € 13.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0123/26 prednáška pre žiakov - kúzelná fyzika Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Kúzelná fyzika s. r. o. 55067646 850,00 € 10.04.2026 17.04.2026 Faktúra
DFB0122/26 odvysielanie spotu vo vysielaní MTT - vzdelávanie dospelých Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Mestská televízia Trnava s.r.o. 36219681 442,80 € 10.04.2026 17.04.2026 Faktúra
DFB0124/26 hliníková roleta do kuchyne Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Milan Klementovič KLEMONT 40623076 282,90 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0121/26 vyúčtovanie ELE 03/2026 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Encare, s.r.o. 52302555 1 417,33 € 09.04.2026 17.04.2026 Faktúra
DFD0007/26 vyúčtovanie ELE 03/2026 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Encare, s.r.o. 52302555 211,82 € 09.04.2026 17.04.2026 Faktúra
DFB0119/26 telekomunikačný poplatok alarm 04/2026 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Orange Slovensko a.s. 35697270 14,04 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0120/26 poplatok za mVL 1-3/2026 - VEMA Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 31,12 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra