Faktúra č. DFB0137/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0137/26
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby - utierky
  • Dátum doručenia: 27.04.2026
  • Celková hodnota: 2 836,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 56/26
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť