Slovak Telekom,a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom,a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0520/20 služby pevnej siete 11/2020 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 248,66 € 01.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFB0308/20 služby pevnej siete 7/2020 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 252,12 € 01.08.2020 29.09.2022 Faktúra
DFB0307/20 služby mobilnej siete 7/2020 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 186,17 € 01.08.2020 29.09.2022 Faktúra
DFB0185/20 služby pevnej siete 3/2020 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 268,32 € 01.04.2020 29.09.2022 Faktúra
DFB0181/20 služby mobilnej siete 3/2020 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 191,90 € 01.04.2020 29.09.2022 Faktúra
DFB0369/19 služby mobilnej siete 5/2019 Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 187,73 € 01.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0436/19 služby mobilnej siete 6/2019 Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 217,97 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0435/19 služby pevnej siete 6/2019 Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 256,20 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
Zmluva č. 47/2019/SOŠSe Aktivovať a poskytovať program služieb Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica 1 00351997 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,00 € 20.08.2019 21.08.2019 30.08.2019 Rapantová, Danica, Ing. riaditeľka Zmluva
DFB0475/19 služby pevnej siete 7/2019 Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 248,05 € 01.08.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0474/19 služby mobilnej siete 7/2019 Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 190,86 € 01.08.2019 11.09.2019 Faktúra
DFB0510/19 služby mobilnej siete 8/2019 Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 186,76 € 01.09.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0509/19 služby pevnej siete 8/2019 Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 250,07 € 01.09.2019 16.10.2019 Faktúra
DFB0418/18 služby mobilnej siete 6/2018 Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 201,17 € 01.07.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0201/18 služby mobilnej siete 3/2018 Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 277,88 € 31.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0202/18 služby mobilnej siete 3/2018 Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 182,00 € 31.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0404/18 služby pevnej siete 06/2018 Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 275,15 € 01.07.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0273/18 služby pevnej siete 4/2018 Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 297,53 € 01.05.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0277/18 služby mobilnej siete 4/2018 Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 189,78 € 01.05.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0360/18 služby mobilnej siete 5/2018 Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 182,12 € 01.06.2018 17.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »