Slovak Telekom,a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom,a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0206 služby pevnej siete 02/2026 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 9,23 € 06.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0207 služby pevnej siete 02/2026 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 178,75 € 06.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0208 služby mobilnej siete 02/2026 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 412,60 € 06.03.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0268 služby mobilnej siete 03/2026 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 412,68 € 09.04.2026 24.04.2026 Faktúra
26DFBV0269 služby pevnej siete 03/2026 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 195,73 € 09.04.2026 24.04.2026 Faktúra
26DFBV0270 služby pevnej siete 03/2026 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 9,23 € 09.04.2026 24.04.2026 Faktúra
26DFBV0350 služby mobilnej siete 04/2026 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 415,04 € 06.05.2026 25.05.2026 Faktúra
26DFBV0351 služby pevnej siete 04/2026 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 182,62 € 06.05.2026 25.05.2026 Faktúra
26DFBV0352 služby pevnej siete 04/2026 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 9,23 € 06.05.2026 25.05.2026 Faktúra
DFB1018/24 služby pevnej siete 12/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 181,27 € 01.01.2025 11.02.2025 Faktúra
DFB1019/24 služby mobilnej siete 12/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 306,07 € 01.01.2025 11.02.2025 Faktúra
DFB0096/25 služby pevnej siete 01/2025 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 187,64 € 06.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0097/25 služby mobilnej siete 01/2025 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 380,86 € 06.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0190/25 služby mobilnej siete 02/2025 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 319,91 € 07.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0191/25 služby pevnej siete 02/2025 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 186,89 € 07.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0328/25 služby pevnej siete 03/2025 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 189,59 € 08.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0329/25 služby mobilnej siete 03/2025 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 349,85 € 08.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0422/25 služby mobilnej siete 04/2025 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 412,62 € 09.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0423/25 služby pevnej siete 04/2025 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 188,28 € 09.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0535/25 služby pevnej siete 05/2025 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 182,77 € 06.06.2025 24.06.2025 Faktúra