Faktúra č. DFB1099/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1099/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
  • Dátum doručenia: 19.12.2025
  • Celková hodnota: 447,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0495/25
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť