Faktúra č. DFB1026/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1026/25
  • Popis fakturovaného plnenia: športové vybavenie do telocvične-odrazový mostík-1 ks, vrecia na skákanie-4 ks, volejbalové lopty-15 ks, bedbintonová sada-10 ks
  • Dátum doručenia: 01.12.2025
  • Celková hodnota: 897,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0438/25
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť