Faktúra č. DFB0371/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0371/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP dopravné
  • Dátum doručenia: 15.04.2025
  • Celková hodnota: 127,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0177/25
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť