Faktúra č. DFB0365/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0365/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - odbor inštalatér
  • Dátum doručenia: 01.06.2022
  • Celková hodnota: 387,50 €
  • Identifikácia objednávky: 120/2022, 070/2022
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť