Faktúra č. DFB0318/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0318/25
  • Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - preprava osôb
  • Dátum doručenia: 04.04.2025
  • Celková hodnota: 325,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0137/25
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť