Faktúra č. DFB0299/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0299/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
  • Dátum doručenia: 31.03.2025
  • Celková hodnota: 47,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0161/25
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť