Faktúra č. DFB0295/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0295/25
  • Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - perá, púzdra na perá, power banky
  • Dátum doručenia: 28.03.2025
  • Celková hodnota: 178,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0124/25
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť