Faktúra č. DFB0240/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0240/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania
  • Dátum doručenia: 14.03.2025
  • Celková hodnota: 20,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0139/25
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť