Faktúra č. DFB0219/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0219/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL-trofeje, 6 ks, potlač tričiek 65 ks, tlač bulletinu, 70 ks
  • Dátum doručenia: 07.04.2022
  • Celková hodnota: 974,40 €
  • Identifikácia objednávky: 064/2022
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť