Faktúra č. DFB0170/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0170/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - perá, papiere, papier. tašky, menovky
  • Dátum doručenia: 29.03.2022
  • Celková hodnota: 229,33 €
  • Identifikácia objednávky: 065/2022
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť