Faktúra č. DFB0103/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/25
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP zamestnanci-ŠI
  • Dátum doručenia: 05.02.2025
  • Celková hodnota: 37,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0557/24
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť