Faktúra č. 26DFBV0345

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0345
  • Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - kvety
  • Dátum doručenia: 04.05.2026
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 112/2025/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť