Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0345
- Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - kvety
- Dátum doručenia: 04.05.2026
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 112/2025/SOŠPRaSSe
- Dátum zverejnenia: 25.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť