Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-0937/20
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu Kollárova 01-08/2020 - preplatok
- Dátum doručenia: 31.08.2020
- Celková hodnota: 1 775,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1092
- Dátum zverejnenia: 17.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť