Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 3/2026/SOŠTEGa Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853 0,00 € 18.03.2026 20.03.2026 19.03.2026 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 2/2026/SOŠTEGa Metodická podpora pedagogických a odborných zamestnancov Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 Centrum poradenstva a prevencie, Hodská 2352/62, Galanta 42160286 0,00 € 10.03.2026 13.03.2026 12.03.2026 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
18/2026 Objednávame u Vás opravu a výmenu elektroinštalácie v triede 01. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ján Blažek 57078203 0,00 € 06.03.2026 07.03.2026 Objednávka
DFB0145/26 Prenájom rohoží 26.01.2026-22.02.2026 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 108,39 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0146/26 Dod. tepla - záloha za 04/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 196,63 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0147/26 Dod. tepla - záloha za 05/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 000,62 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0148/26 Dod. tepla - záloha za 06/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 693,97 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0149/26 Dod. plynu - záloha za 04/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 218,82 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0150/26 Dod. plynu - záloha za 05/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 218,82 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0151/26 Dod. plynu - záloha za 06/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 218,82 € 05.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0152/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 789,80 € 05.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0139/26 Tlačiareň Canon Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 119,48 € 04.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0141/26 Dod. tepla - záloha za 03/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 277,52 € 04.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0142/26 Dod. plynu - záloha za 03/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 218,82 € 04.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0143/26 Mes.poplatok - pevná linka 02/2026 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,52 € 04.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0144/26 Mes.poplatok - mob.telefón 02/26 + splátka 2/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 150,32 € 04.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0136/26 Materiál - OV Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 WELDAS spol. s r.o. 36258580 147,44 € 03.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0135/26 PHM 01.02.26-28.02.26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. 35777087 626,68 € 03.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0137/26 Kliešte na konektory Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Motora Slovensko s.r.o. 53029224 21,70 € 03.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0138/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 557,32 € 03.03.2026 18.03.2026 Faktúra