DFB0240/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 04/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 553,59 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 04/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-476,72 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/25 |
Vodné, stočné - za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 198,64 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
39,39 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
621,22 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/25 |
predĺženie domény 3D prehliadky školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Virtur s. r. o. |
53622251 |
|
138,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
961,65 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/25 |
Činnosť zváračskej školy za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
57,81 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 9/2025/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 01/2025 - prenájom miestnosti a sociálneho zariadenia na účely stretávania sa priateľov klubu turistiky |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Klub priateľov turistiky |
|
|
160,66 € |
12.05.2025 |
|
31.05.2026 |
05.06.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 10/2025/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2025 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
TECHNOSPOL Slovakia s.r.o. |
36535214 |
|
319,32 € |
12.05.2025 |
|
31.05.2026 |
05.06.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0231/25 |
Licencia na zmenu DPH |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
147,60 € |
07.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 30.04.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
21,50 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025 |
Objednávame u Vás opravu prívodu studenej vody v pivnici školy. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025 |
Objednávame u Vás servis k virtuálu - okuliare podľa cenovej ponuky č.32056. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Fronius Slovensko s.r.o. |
36278025 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0221/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
110,25 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
497,55 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/25 |
Dod.el.energie - záloha za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/25 |
FLOOR - čistič podláh |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
70,66 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |