Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0256/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 437,34 € 27.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0251/25 technické plyny Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 331,79 € 26.05.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0250/25 Skener Canon image FORMULA Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 493,48 € 23.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0249/25 Prenájom rohoží za 21.04.2025 - 18.05.2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 85,12 € 22.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0247/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 296,99 € 21.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0248/25 servis k virtuálu - okuliare Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Fronius Slovensko s.r.o. 36278025 168,98 € 21.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0246/25 freeSAT medium 05/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 20.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0245/25 Prenájom oceľ.fľaš do 15.05.2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 26,57 € 19.05.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0244/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 572,88 € 16.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0241/25 ubytovanie - súťaž Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 TIME INN, s. r. o. 52371697 170,00 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0243/25 AUTOMONITOR za 06/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 109,96 € 15.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0242/25 Počítačová sieť za 04-06/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SANET 17055270 150,00 € 15.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0240/25 Dod. tepla - vyúčtovanie za 04/25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -1 553,59 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0239/25 Dod.el.energie - vyúčtovanie 04/25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 -476,72 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0238/25 Vodné, stočné - za 04/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 198,64 € 13.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0235/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 39,39 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0236/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 621,22 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0234/25 predĺženie domény 3D prehliadky školy Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Virtur s. r. o. 53622251 138,00 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0237/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 961,65 € 12.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0233/25 Činnosť zváračskej školy za 04/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 57,81 € 12.05.2025 28.05.2025 Faktúra