Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0527/25 Mes.poplatok - mob.telefón 10/25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 158,27 € 04.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0530/25 Mes.poplatok - pevná linka 10/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,16 € 04.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0522/25 Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 03.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0521/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 660,69 € 03.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0520/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK 30113962 168,00 € 03.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0526/25 Dod. el. energie - záloha za 11/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 1 775,25 € 03.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0525/25 El.protokoly za 10/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 22,14 € 03.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0524/25 PHM od 01.10.25 -31.10.2025, kvapalina do ostrekovačov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. 35777087 701,43 € 03.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0523/25 Servisný paušál za 10/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,75 € 03.11.2025 22.11.2025 Faktúra
38/2025 Objednávame u Vás: 1. Spray FLUXO P125 penetrant, červený 500 ml 2 kusy 2. Spray FLUXO S190 čisťič 500 ml 2 kusy 3. Spray FLUXO R175 vývojka 500 ml 2 kusy podľa cenovej ponuky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 JN s.r.o. 50704885 0,00 € 29.10.2025 30.10.2025 Objednávka
DFB0515/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 321,09 € 29.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0514/25 materiál OV Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 WELDAS spol. s r.o. 36258580 135,86 € 29.10.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0516/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 655,81 € 29.10.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0517/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 178,78 € 29.10.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0518/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 92,40 € 29.10.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0519/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 554,59 € 29.10.2025 20.11.2025 Faktúra
Zmluva č. 27/2025/SOŠTEGa Predaj mrazených, chladených a suchých originálne balených požívatín. Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 0,00 € 27.10.2025 28.10.2025 30.06.2026 27.10.2025 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
37/2025 Objednávame u Vás výmenu poškodeného odkvapového systému podľa cenovej ponuky. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DachBau s.r.o. 44083173 0,00 € 27.10.2025 28.10.2025 Objednávka
DFB0513/25 Oprava elektrických zariadení Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ján Blažek 57078203 1 375,00 € 27.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0512/25 učebné pomôcky - elektro Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. 36241008 69,80 € 23.10.2025 30.10.2025 Faktúra