DFB0301/25 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
63,96 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/25 |
AUTOMONITOR za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/25 |
Revízia komínov a koncentrických dymovodov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
fortkom s.r.o. |
52310141 |
|
120,00 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
360,64 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/25 |
Overenie analyzátora výfukových plynov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TOPTEST s.r.o. |
36363529 |
|
209,10 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
626,67 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/25 |
Oprava prívodu SV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
182,53 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/25 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
589,00 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025 |
Objednávame u Vás skrine podľa cenovej ponuky č.07042025/1. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARIDA s. r. o. |
52837491 |
|
0,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0293/25 |
Služba BOZP a OPP, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
250,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/25 |
Zásobnik na toaletný papier, toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
238,00 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/25 |
Činnosť zváračskej školy za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
135,30 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
170,87 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/25 |
Laminovacia fólia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
128,00 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025 |
Objednávame u Vás periodickú kontrolu elektrických spotrebičov, pracovných strojov a ručných náradí. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0287/25 |
Vodné, stočné - za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 028,90 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
345,76 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 05/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-576,57 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
54,19 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/25 |
oprava IVECO |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
990,86 € |
06.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |