| DFB0194/25 |
Násada na mop |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
7,75 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Vodné, stočné - za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
937,62 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Dod. tepla - vyúčtov. 03/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
736,49 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Činnosť zváračskej školy za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
84,87 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 03/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-23,45 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
BROTHER páska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
64,10 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
všeobecný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
76,67 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Oprava motora - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Levanský |
11709294 |
|
123,00 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
124,28 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Tlačivá škola + poštovné |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
211,60 € |
07.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
poradca |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
14,91 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 + poštovne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
50,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,44 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 03/25 + splátka 20/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
167,31 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
49,20 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Dobropis - zľava z ceny tepla za 2024r. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-481,81 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Kováčske čierne uhlie - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VULCANUS, s. r. o. |
36431150 |
|
38,13 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Poradenská činnosť |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Comris s.r.o. |
47629959 |
|
252,15 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |