DFB0090/25 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 02/25 + splátka 19/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
168,03 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 28.02.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
33,65 € |
05.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 5/2025/SOŠTEGa |
ZMLUVA č. SEPSČ-142/2025-4 o poskytovaní praktického vyučovania žiakom v šk.r. 2024/2025 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
30845572 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
11.04.2025 |
04.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0085/25 |
Servisný paušál za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,09 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |