Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0067/24 Dodávka plyn - záloha za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 751,06 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0056/24 Toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 181,06 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0053/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BELL Zvolen a.s. 35761628 145,20 € 05.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0072/24 Preskúšanie, ID karty Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 43,20 € 05.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 Balíček Naša strava.sk MINI Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 57,60 € 05.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 528,13 € 02.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0050/24 El.protokoly za 01/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 28,08 € 02.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 Výkon zodpovednej osoby 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0062/24 Členský poplatok za rok 2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0059/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 482,45 € 01.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0049/24 Dodávka el.energie - záloha za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 1 022,02 € 01.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0071/24 freeSAT medium 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.02.2024 01.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 8/2024/SOŠTEGa Kúpno-predajná zmluva - motocykel GA526AG Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 Dora Eugen 980,00 € 31.01.2024 02.02.2024 31.01.2024 01.02.2024 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
DFB0043/24 Prevodka riadenia + náradie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 380,00 € 31.01.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0045/24 Nástenný kalendár Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 10,80 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0038/24 Servisný paušál za 01/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0058/24 Školenie BOZP a OPP Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Jana Czibulová - Beztech 54292506 340,00 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0052/24 PHM od 18.01.-31.01.2024, umývanie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 264,34 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0051/24 PHM od 25.01.-31.01.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 228,32 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0042/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK 30113962 162,00 € 31.01.2024 29.02.2024 Faktúra