Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0226/24 CO2 technický Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 203,10 € 06.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0236/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 899,66 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0235/24 potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 114,07 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0218/24 Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.05.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB0225/24 Dod.el.energie - záloha za 05/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 1 022,02 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0232/24 Odborná prehliadka herných prvkov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Roman Mesiarik - REVTECH 50262556 141,75 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0251/24 FreeSAT medium za 05/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0222/24 Sučiastky Hyundai Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 222,59 € 30.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB0213/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 17,28 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0215/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK 30113962 180,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0214/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BELL Zvolen a.s. 35761628 145,20 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0216/24 Servisný paušál za 04/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0217/24 El. protokoly za 4/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 51,84 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0220/24 PHM od 17.04.2024 do 30.04.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 519,67 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0219/24 PHM od 08.04.2024 do 24.04.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 232,61 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0241/24 Dod. el. energie - vyuctovanie za 04/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 211,97 € 30.04.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0229/24 Mes.poplatok - pevná linka 04/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,75 € 30.04.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0228/24 Mes.poplatok - mob.telefón + splátka Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 162,93 € 30.04.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0234/24 Vodné, stočné - záloha za 04/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 069,50 € 30.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0250/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PROFIS spol. s.r.o 34103201 434,88 € 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra