DFB0546/23 |
Univerzálny základný čistič |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
98,40 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0558/23 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
180,00 € |
22.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0563/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
580,70 € |
22.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0560/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
483,95 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0555/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
461,69 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42/23 |
Objednávame u Vás revíziu plynových a tlakových technických zariadení. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
0,00 € |
20.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0557/23 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
180,00 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0559/23 |
Prenájom oceľ.fliaš za 15.11.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
27,30 € |
20.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 29/2023/SOŠTEGa |
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení - Krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
670,00 € |
16.11.2023 |
22.11.2023 |
|
21.11.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0544/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
190,80 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0542/23 |
Pneumatiky GA 909CG 2ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ACQUIRE s.r.o. |
45570744 |
|
97,99 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0550/23 |
Počítačová sieť SANET 10-12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 31/2023/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 09/2023 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Rusek Ján |
|
|
0,00 € |
15.11.2023 |
|
31.03.2024 |
24.11.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0525/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
524,79 € |
15.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0532/23 |
Vzpera, stabilizátor |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
17,52 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0552/23 |
PHM za 15.11.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
76,18 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0547/23 |
Oprava kotla OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
1 450,00 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0551/23 |
AUTOMONITOR za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 28/2023/SOŠTEGa |
poskytnutie mechanizmu - 1 ks ZETOR PROXIMA GA 348 AI + radlica |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Technické služby mesta Galanta |
00045721 |
|
0,00 € |
14.11.2023 |
|
15.03.2024 |
20.11.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0548/23 |
Oprava kotla telocvičňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
750,00 € |
14.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |