| DFB0583/23 | 
    Preprava osôb Galanta - Sereď a späť |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    SAD Dunajská Streda, a.s. | 
    36245488 | 
     | 
    130,00 € | 
    30.11.2023 |    
     | 
     | 
    08.01.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0605/23 | 
    Elektrina - opravný doklad k FA č.1052321712 |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    -412,26 € | 
    30.11.2023 |    
     | 
     | 
    14.02.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0604/23 | 
    Elektrina - opravný doklad k FA č.1052318434 |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    -530,23 € | 
    30.11.2023 |    
     | 
     | 
    14.02.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 45/23                | 
    Objednávame u Vás opravu fukara. |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    Milan Zuberec | 
    46214968 | 
     | 
    0,00 € | 
    29.11.2023 |    
     | 
     | 
    29.11.2023 | 
     | 
     | 
    Objednávka | 
    | DFB0578/23 | 
    Úprava kotla, výmena modulu atomatiky, výjazd, doprava |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    MAGNA TEPLO a.s. | 
    46189289 | 
     | 
    905,00 € | 
    29.11.2023 |    
     | 
     | 
    08.01.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0579/23 | 
    Opravný doklad k FA č. 1052311213 - spotreba elektriny |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    -447,68 € | 
    29.11.2023 |    
     | 
     | 
    14.02.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0576/23 | 
    Potraviny ŠJ |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    Mäso-údeniny u Ladoviča | 
    32338261 | 
     | 
    942,16 € | 
    28.11.2023 |    
     | 
     | 
    07.01.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0567/23 | 
    Potraviny ŠJ |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    MABONEX  SLOVAKIA spol. s r.o. | 
    31428819 | 
     | 
    724,11 € | 
    28.11.2023 |    
     | 
     | 
    07.01.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0565/23 | 
    Potraviny ŠJ |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    Juraj Horváth | 
    32360444 | 
     | 
    551,69 € | 
    28.11.2023 |    
     | 
     | 
    07.01.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0566/23 | 
    Potraviny ŠJ |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    Juraj Horváth | 
    32360444 | 
     | 
    657,33 € | 
    27.11.2023 |    
     | 
     | 
    07.01.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0577/23 | 
    Zdravotnícka taška prvej pomoci |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    MANUTAN Slovakia s.r.o. | 
    35885815 | 
     | 
    94,05 € | 
    27.11.2023 |    
     | 
     | 
    08.01.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 43/23                | 
    Objednávame u Vás laserovú tlačiareň Canon i-Sensys. |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    ALZA.SK s.r.o. | 
    36562939 | 
     | 
    0,00 € | 
    24.11.2023 |    
     | 
     | 
    24.11.2023 | 
     | 
     | 
    Objednávka | 
    | 44/23                | 
    Objednávame u Vás 
1. Súpravu elektrotechniky a magnetizmu II. v počte 4 kusy
2. Optickú lavicu s vysokoúčinným zdrojom svetla a čiarovo-laserovým zdrojom svetla, magnetickou tabuľou v počte 1 kus
na základe cenových ponúk č.20230010 a 20230011. |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. | 
    53231414 | 
     | 
    0,00 € | 
    24.11.2023 |    
     | 
     | 
    24.11.2023 | 
     | 
     | 
    Objednávka | 
    | DFB0554/23 | 
    Súprava elektrotechniky a magnetizmu II. , optícká lavica |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. | 
    53231414 | 
     | 
    5 127,04 € | 
    24.11.2023 |    
     | 
     | 
    12.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0545/23 | 
    Online školenie pre efektívnu prácu vo VEMA PAM |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    DataWex s.r.o. | 
    46822771 | 
     | 
    126,00 € | 
    24.11.2023 |    
     | 
     | 
    12.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0553/23 | 
    Vrátenie platby za toner |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    Ledum Kamara SK s.r.o. | 
    48158836 | 
     | 
    -32,56 € | 
    24.11.2023 |    
     | 
     | 
    12.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0562/23 | 
    Tlačiareň Canon i-SENSYS |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    ALZA.SK s.r.o. | 
    36562939 | 
     | 
    234,39 € | 
    24.11.2023 |    
     | 
     | 
    08.01.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0564/23 | 
    El.energia - opravný doklad |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    -550,55 € | 
    24.11.2023 |    
     | 
     | 
    14.02.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | Dodatok č. 4 (Zmluva č. 31/2023/SOŠTEGa) | 
    Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 09/2023 |      
    Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta | 
    00158984 | 
    Rusek Ján | 
     | 
     | 
    0,00 € | 
    23.11.2023 |    
     | 
    31.03.2024 | 
    04.12.2023 | 
    Ing. Beáta Kissová | 
    riaditeľka | 
    Zmluva | 
    | DFB0549/23 | 
    Potraviny ŠJ |      
    Stredná odborná škola technická Galanta | 
    00158984 | 
    OS-LEON, s.r.o. | 
    45975418 | 
     | 
    56,30 € | 
    23.11.2023 |    
     | 
     | 
    12.12.2023 | 
     | 
     | 
    Faktúra |