DFB0175/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
35,34 € |
28.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
983,19 € |
28.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
664,02 € |
28.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/22 |
Výmena svetiel - Ukrajina |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
320,00 € |
28.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 13/2022/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2022 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
TECHNOSPOL Slovakia s.r.o. |
36535214 |
|
242,00 € |
27.04.2022 |
20.05.2022 |
30.04.2023 |
19.05.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0176/22 |
Pranie a prenájom rohoží od 28.03.-24.04.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
101,66 € |
27.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0011/22 |
Objednávame u Vás Vzdelávacie vybavenie - Náradie
podľa kúpnej zmluvy č. 5/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
0,00 € |
26.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
0012/22 |
Objednávame u Vás výmenu svietidiel na internáte |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
26.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0173/22 |
Ceniny - známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
490,00 € |
26.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
368,34 € |
25.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/22 |
Inzerát do časopisu Galantsko-Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
55,20 € |
25.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0010/22 |
Objednávame u Vás poštové známky:
300ks á 1,00€
200ks á 0,75€
200ks á 0,20€
škola mobil 0918474759, škola pevná linka 031/7802492 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
21.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0169/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 059,17 € |
21.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
729,54 € |
20.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/22 |
PHM HČ od 04.04.-12.04.2022, umytie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
255,10 € |
15.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/22 |
Monitorovanie vozidiel AŠ 5/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
89,40 € |
14.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/22 |
Lokalizácia závady - oprava telefónu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Thera Comm , s.r.o. |
36256820 |
|
76,79 € |
13.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/22 |
Servisná a lic. zmluva software a služby na obdobie od 4/2022-3/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
36006912 |
|
277,18 € |
13.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/22 |
Všeobecný materiál - Ukrajina, kancelárske potreby ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
146,87 € |
12.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
488,45 € |
12.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |