Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0175/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 35,34 € 28.04.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB0174/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 983,19 € 28.04.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB0177/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 664,02 € 28.04.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB0178/22 Výmena svetiel - Ukrajina Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 320,00 € 28.04.2022 25.05.2022 Faktúra
Zmluva č. 13/2022/SOŠTEGa Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2022 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 00158984 TECHNOSPOL Slovakia s.r.o. 36535214 242,00 € 27.04.2022 20.05.2022 30.04.2023 19.05.2022 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
DFB0176/22 Pranie a prenájom rohoží od 28.03.-24.04.2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 101,66 € 27.04.2022 25.05.2022 Faktúra
0011/22 Objednávame u Vás Vzdelávacie vybavenie - Náradie podľa kúpnej zmluvy č. 5/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PETERSON TECHNIK, s.r.o. 36553034 0,00 € 26.04.2022 27.04.2022 Objednávka
0012/22 Objednávame u Vás výmenu svietidiel na internáte Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 0,00 € 26.04.2022 27.04.2022 Objednávka
DFB0173/22 Ceniny - známky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská pošta a.s. 36631124 490,00 € 26.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0172/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 368,34 € 25.04.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB0171/22 Inzerát do časopisu Galantsko-Šaliansko Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 55,20 € 25.04.2022 01.06.2022 Faktúra
0010/22 Objednávame u Vás poštové známky: 300ks á 1,00€ 200ks á 0,75€ 200ks á 0,20€ škola mobil 0918474759, škola pevná linka 031/7802492 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,00 € 21.04.2022 22.04.2022 Objednávka
DFB0169/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 059,17 € 21.04.2022 25.05.2022 Faktúra
DFB0170/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 729,54 € 20.04.2022 25.05.2022 Faktúra
DFB0167/22 PHM HČ od 04.04.-12.04.2022, umytie auta Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 255,10 € 15.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0164/22 Monitorovanie vozidiel AŠ 5/2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 89,40 € 14.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFB0163/22 Lokalizácia závady - oprava telefónu Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Thera Comm , s.r.o. 36256820 76,79 € 13.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFB0165/22 Servisná a lic. zmluva software a služby na obdobie od 4/2022-3/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Verejná informačná služba spol. s r.o. 36006912 277,18 € 13.04.2022 21.05.2022 Faktúra
DFB0161/22 Všeobecný materiál - Ukrajina, kancelárske potreby ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 146,87 € 12.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFB0168/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 488,45 € 12.04.2022 11.05.2022 Faktúra