DFB0114/21 |
Kalibrácia teplomerov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
25,20 € |
15.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/21 |
Orange Slovensko - neuhradené FA internet od 12/2020 - 5/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
6,00 € |
15.04.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/21 |
Servisná a licenčná zmluva na r. 2021/2022 ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
36006912 |
|
277,18 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 5/2022/SOŠTEGa |
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Messer Tatragas |
685852 |
|
0,00 € |
12.04.2021 |
01.05.2021 |
01.05.2023 |
21.01.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0105/21 |
Všeobecný materiál, silon do kosačky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Julius OLAH - OLAH- PROS |
14066262 |
|
47,21 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/21 |
Elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
180,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/21 |
Tovar a montáž a demontáž spotrebičov v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
420,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/21 |
Demontáž spotrebičov vo výdajni obedov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
210,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/21 |
Prenájom oceľových fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
37,15 € |
08.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0010/21 |
Objednávame u Vás demontáž spotrebičov vo výdajni obedov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
0011/21 |
Objednávame u Vás demontáž a montáž elektrospotrebičov, montáž žľabov v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
0012/21 |
Objednávame u Vás elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0098/21 |
Činnosť zvár. školy za 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
43,80 € |
06.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/21 |
Slovak telekom mesačné poplatky za 3/21 pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
32,47 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné telefóny , prenájom mob. tel. 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
179,45 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/21 |
Odber plynu - záloha na 4/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/21 |
Odber tepla- záloha na 4/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/21 |
Free SAT twin, free SAT medium za 4/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/21 |
Integrácia v škole - časopis 4/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
46,05 € |
01.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/21 |
Servisný paušál za 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |