Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0114/21 Kalibrácia teplomerov ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 25,20 € 15.04.2021 24.05.2021 Faktúra
DFB0203/21 Orange Slovensko - neuhradené FA internet od 12/2020 - 5/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Orange Slovensko a.s. 35697270 6,00 € 15.04.2021 01.07.2021 Faktúra
DFB0112/21 Servisná a licenčná zmluva na r. 2021/2022 ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Verejná informačná služba spol. s r.o. 36006912 277,18 € 14.04.2021 07.05.2021 Faktúra
Zmluva č. 5/2022/SOŠTEGa RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 00158984 Messer Tatragas 685852 0,00 € 12.04.2021 01.05.2021 01.05.2023 21.01.2022 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
DFB0105/21 Všeobecný materiál, silon do kosačky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing.Julius OLAH - OLAH- PROS 14066262 47,21 € 09.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFB0104/21 Elektroinštalačné práce Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 180,00 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFB0103/21 Tovar a montáž a demontáž spotrebičov v ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 420,00 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFB0102/21 Demontáž spotrebičov vo výdajni obedov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 210,00 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFB0099/21 Prenájom oceľových fliaš Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 37,15 € 08.04.2021 24.05.2021 Faktúra
0010/21 Objednávame u Vás demontáž spotrebičov vo výdajni obedov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 0,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Objednávka
0011/21 Objednávame u Vás demontáž a montáž elektrospotrebičov, montáž žľabov v ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 0,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Objednávka
0012/21 Objednávame u Vás elektroinštalačné práce Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 0,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Objednávka
DFB0098/21 Činnosť zvár. školy za 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 43,80 € 06.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFB0100/21 Slovak telekom mesačné poplatky za 3/21 pevná linka Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telecom a.s. 35763469 32,47 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0089/21 Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné telefóny , prenájom mob. tel. 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telecom a.s. 35763469 179,45 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0096/21 Odber plynu - záloha na 4/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 900,00 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0095/21 Odber tepla- záloha na 4/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 459,89 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0101/21 Free SAT twin, free SAT medium za 4/21 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0094/21 Integrácia v škole - časopis 4/21 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RAABE 35908718 46,05 € 01.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFB0091/21 Servisný paušál za 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 31.03.2021 26.04.2021 Faktúra