DFB0271/21 |
freeSat medium HD 7,8/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
24,34 € |
01.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka 7/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/21 |
Servisný paušál za 7/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/21 |
PHM HČ od 19.07.-23.07.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
118,28 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/21 |
Služby BOZP a OPP za 7/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/21 |
tonery do tlačiarne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
425,16 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/21 |
Spotreba el. energie za 7/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
453,83 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/21 |
rekonštrukcia budovy tvrau U a rekonštr. a prístavba budovy OV SO_02 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
100 393,03 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/21 |
Vodné,stočné 7/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
375,77 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/21 |
Vyhotovenie GP stavby v areáli SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Csaba Blazsek |
48061077 |
|
517,00 € |
28.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0029/21 |
Objednávame u Vás záclony podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mgr. Norbert Požgai |
46267701 |
|
0,00 € |
23.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0255/21 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ /MJ s.r.o |
36265659 |
|
418,30 € |
23.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/21 |
Pranie a prenájom rohoží od 21.06.-18.07.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
46,27 € |
21.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/21 |
Odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ATREV s.r.o |
48190080 |
|
1 524,00 € |
19.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/21 |
PHM HČ od 09.07.-15.07.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
165,74 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/21 |
Monitorovanie vozidiel AŠ 8/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/21 |
Tlač poštových poukazov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
25,07 € |
08.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/21 |
Prenájom oceľ. fliaš 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,52 € |
06.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/21 |
Činnosť zvár. školy za 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
176,40 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/21 |
Slovak telekom - mesačné poplatky za 6/2021, pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,72 € |
01.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |