DFB0072/20 |
Školenie - videoškolenie - záznam |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
36760951 |
|
60,00 € |
25.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
169,63 € |
25.02.2020 |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
331,79 € |
25.02.2020 |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/20 |
Rozširujúce školenie PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VEMA , s.r.o. |
31355374 |
|
168,00 € |
25.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
525,55 € |
24.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/20 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
105,00 € |
24.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/20 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ /MJ s.r.o |
36265659 |
|
240,20 € |
17.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/20 |
PHM HČ 7.2.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
47,94 € |
15.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/20 |
Služby počítačovej siete SANET za 1-3/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/20 |
Monitorovanie vozidiel autoškoly za 3/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/20 |
Pranie prádla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
27,35 € |
14.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/20 |
Pranie prádla PČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
41,74 € |
14.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/20 |
Autosúčiastky, brzdová kvapalina |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Marek Goruša BOBELLO |
44475373 |
|
35,11 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
|
261,60 € |
13.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/20 |
Školenie PAM základné |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
VEMA , s.r.o. |
31355374 |
|
258,00 € |
12.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
240,25 € |
11.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
121,84 € |
10.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/20 |
Teplotná sonda pre BEA 950 UNI |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Peterson Technik |
36553034 |
|
171,60 € |
10.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/20 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
185,40 € |
10.02.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/20 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
185,40 € |
10.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |