Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0593/24 Prenájom ocel´. fľaš do 15.12.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 21,06 € 17.12.2024 03.02.2025 Faktúra
DFB0605/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 759,06 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0594/24 Materiál - železo - OV Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 FERROmarket, spol. s r.o. 45584729 228,82 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0603/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 500,74 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0587/24 Revízia komína Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 fortkom s.r.o. 52310141 30,00 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0595/24 Seminár PAM 39.04 - Online Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0602/24 Legistatíva balík 8 školení Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. 36760951 227,00 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0592/24 Elekt. pomocky OV Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. 36241008 83,23 € 16.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0629/24 toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 193,30 € 16.12.2024 31.01.2025 Faktúra
DFB0590/24 PHM od 11.12.24 do 11.12.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 70,48 € 15.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0591/24 PHM od 09.12.24 do 12.12.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 94,98 € 15.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0588/24 Kúrenárske práce - oprava kotla v telocvični. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Milan Zuberec 46214968 800,00 € 13.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0589/24 Odborná prehliadka a revízia kotolní Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Milan Zuberec 46214968 1 680,00 € 13.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0604/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 289,44 € 13.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0578/24 AUTOMONITOR za 01/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 107,28 € 13.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0584/24 nabíjačka batérií Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 55,80 € 13.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0581/24 Servis Canon i-SENSYS X 1238i, materiál, doprava Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BENICO s. r. o. 55390072 159,60 € 13.12.2024 18.12.2024 Faktúra
42/2024 Objednávame u Vás odbornú prehliadku a revízie kotolní v areáli školy Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Milan Zuberec 46214968 0,00 € 12.12.2024 18.12.2024 Objednávka
DFB0597/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 339,60 € 12.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0598/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 487,30 € 12.12.2024 20.12.2024 Faktúra