Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/24 Objednávame u Vás čistenie kanalizácie na ubytovni. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Technospol Slovakia, s.r.o. 36535214 0,00 € 08.04.2024 09.04.2024 Objednávka
24/24 Objednávame u Vás jarnú deratizáciu v priestoroch školy. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GM Trade company, s.r.o. 46684328 0,00 € 08.04.2024 09.04.2024 Objednávka
DFB0182/24 Inzerát Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 57,60 € 08.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB0179/24 Výmena závažia, doprava Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VAMONT , s.r.o. 36553921 114,00 € 07.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0180/24 Kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ŠEVT a.s. 31331131 329,89 € 05.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0173/24 Balíček Naša Strava.sk MINI Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 57,60 € 05.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0170/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 171,16 € 04.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0175/24 Dod.tepla - dobropis k FA240170195 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 585,15 € 04.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0174/24 Dod. tepla - vyúčtovanie za 01-02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -23 792,35 € 04.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0169/24 Obal na prenos jedla, viečko, taška, potvrdenka, príjmový pokl. doklad Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 85,49 € 04.04.2024 29.04.2024 Faktúra
22/24 Objednávame u Vás kontrolu požiarnych zariadení podľa cenovej ponuky. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PROFIS spol. s.r.o 34103201 0,00 € 03.04.2024 03.04.2024 Objednávka
DFB0171/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 315,46 € 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0192/24 freeSAT medium Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0160/24 Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0184/24 Dod.tepla - vyúčtovanie za 01-03/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -667,88 € 31.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0183/24 Dod.el.energie - vyúčtovanie za 03/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 361,07 € 31.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0172/24 Dod.el.energie - záloha za 04/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 1 022,02 € 31.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0168/24 Mes.poplatky - mob.tel. za 03/2024 + splátka Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 166,92 € 31.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0167/24 Mes.poplatky - pevná linka za 03/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,68 € 31.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0178/24 Dod.vodné, stočné za 03/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 943,33 € 31.03.2024 29.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »