Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0402/23 Spotreba el.energie - záloha 9/23 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 123,22 € 01.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB0400/23 Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 8/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,59 € 01.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB0399/23 Slovak Telekom - mesačné poplatky - mobilné telefóny za 8/2023, mesačná splátka Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 238,24 € 01.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB0396/23 Elektronické protokoly za 8/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 2,16 € 01.09.2023 19.09.2023 Faktúra
Zmluva č. 22/2023/SOŠTEGa dodávka tovaru ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 0,00 € 01.09.2023 30.06.2024 25.09.2023 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
DFB0429/23 Free SAT medium, smart karta za 8/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.09.2023 27.09.2023 Faktúra
Zmluva č. 21/2023/SOŠTEGa Predaj mrazených potravín Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 0,00 € 31.08.2023 05.09.2023 30.06.2024 04.09.2023 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
DFB0394/23 Servisný paušál za 8/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 31.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB0397/23 PHM HČ od 01.08. - 31.08.2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 114,38 € 31.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB0393/23 Pracovné odevy, zdravotnícky materiál ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Zdravotnícke potreby 33895457 504,13 € 31.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB0417/23 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. - vodné, stočné 8/23 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 778,12 € 31.08.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0418/23 MAGNA ENERGIA - vyúčtovanie - preplatok za 8/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -242,04 € 31.08.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0404/23 Učebnice AJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ELT Slovakia s. r. o. 54504040 278,80 € 31.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB0403/23 Kancelárske stoly Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Jaroslav Hvorečný - JH 36959227 1 500,00 € 30.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB0391/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 234,00 € 30.08.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB0390/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 865,91 € 30.08.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB0392/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BELL Zvolen a.s. 35761628 159,00 € 30.08.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB0432/23 Zariadenie učebne výpočtovej techniky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ŠKOLEX, spol. s r.o. 31396763 4 913,35 € 30.08.2023 27.09.2023 Faktúra
Zmluva č. 10/2024/SOŠTEGa Zmluva č. 3/2023/DV o duálnom vzdelávaní Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 PCA Slovakia, s.r.o. 36256013 0,00 € 29.08.2023 31.08.2029 06.02.2024 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
DFB0383/23 ON line školenie "Novela školských predpisov" Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 JUDr. Danica Bedlovičová &spo., s r.o. 50341286 55,00 € 28.08.2023 05.09.2023 Faktúra