DFB0389/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
11,21 € |
13.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
332,30 € |
13.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
69,84 € |
12.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/22 |
Inzerát do časopisu Galantsko-Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
55,20 € |
12.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/22 |
Oprava šľahača ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
216,00 € |
11.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/22 |
Nástenná výučbová tabuľa 12 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
1 036,80 € |
09.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/22 |
Kalibrácia - motortester |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
158,10 € |
09.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/22 |
Následné overenie váh ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
78,00 € |
09.09.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/22 |
Elektrotechnické minimum - p. Bihary Ľ. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Vzdelávanie Košice s.r.o. |
47034866 |
|
740,00 € |
07.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/22 |
Vytvorené elektronické protokoly za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
1,56 € |
06.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
952,66 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/22 |
Odber plynu - záloha 9/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 468,40 € |
02.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/22 |
Odber tepla - záloha na 9/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 174,31 € |
02.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/22 |
Výkon zodpovednej osoby za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/22 |
Free SAT medium HD, Smart karta 9/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/22 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka 8/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
01.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/22 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné telefóny za 8/2022, prenájom mob. telefónov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
133,87 € |
01.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/22 |
Spotreba el. energie za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
571,00 € |
01.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/22 |
Činnosť zvár. školy za mesiac August 2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
24,00 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/22 |
Služby BOZP a OPP za 8/2022, školenia zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
1 321,80 € |
31.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |