Ledum Kamara SK s.r.o.
Informácie
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 81101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0033/24 | Optická jednotka, toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 170,67 € | 24.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0031/24 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 29,92 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0020/24 | Farba do tlačiarne | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 63,56 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0021/24 | Farba do tlačiarne | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 41,35 € | 15.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0056/24 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 181,06 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0086/24 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 46,39 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0111/24 | Tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 191,15 € | 08.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0267/24 | toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 77,80 € | 30.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB0282/24 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 47,18 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB0301/24 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 87,23 € | 18.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB0406/24 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 115,65 € | 16.09.2024 | 23.09.2024 | Faktúra | |||||
DFB0469/24 | toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 211,52 € | 28.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
DFB0010/23 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 30,43 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB0068/23 | Tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 157,44 € | 13.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB0157/23 | Tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 142,67 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFB0280/23 | Tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 195,73 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB0258/23 | Tonery | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 54,74 € | 31.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB0382/23 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 28,24 € | 25.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB0450/23 | Toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 36,90 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB0553/23 | Vrátenie platby za toner | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | -32,56 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |