Mäso-údeniny u Ladoviča
Informácie
- Názov: Mäso-údeniny u Ladoviča
- IČO: 32338261
- Adresa: Váhovce 447, 925 62 Váhovce
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0538/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 729,51 € | 27.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 2/2023/SOŠTEGa | Dodávateľsko-odberateľská zmluva | Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 | 00158984 | Alžbeta Ladovičová Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 0,00 € | 11.01.2023 | 14.01.2023 | 31.12.2023 | 13.01.2023 | Ing. Beáta Kissová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFB0054/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 760,91 € | 31.01.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0156/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 514,11 € | 28.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0196/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 345,30 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0277/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 639,18 € | 26.05.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0315/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 606,99 € | 27.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0448/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 558,76 € | 26.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0515/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 738,53 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0576/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 942,16 € | 28.11.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0619/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 670,20 € | 18.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 3/2022/SOŠTEGa | Dodávateľsko-odberateľská zmluva | Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 | 00158984 | Alžbeta Ladovičová Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 0,00 € | 10.01.2022 | 31.12.2022 | 12.01.2022 | Ing. Beáta Kissová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFB0038/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 643,64 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0110/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 149,50 € | 28.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0138/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 631,32 € | 29.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0175/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 35,34 € | 28.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0174/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 983,19 € | 28.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0247/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 185,68 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0246/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 842,46 € | 30.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0287/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | Mäso-údeniny u Ladoviča | 32338261 | 628,75 € | 27.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra |