Faktúra č. DFB0636/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0636/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 17.12.2025
  • Celková hodnota: 741,63 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť