Faktúra č. DFB0619/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0619/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné - za 11/2025
  • Dátum doručenia: 10.12.2025
  • Celková hodnota: 910,73 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť