Faktúra č. DFB0605/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0605/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za 03.11.2025 - 30.11.2025
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota: 108,39 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť