Faktúra č. DFB0533/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0533/25
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc. materiál, vrece, materiál ŠJ
  • Dátum doručenia: 05.11.2025
  • Celková hodnota: 219,17 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť