Faktúra č. DFB0524/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0524/25
  • Popis fakturovaného plnenia: PHM od 01.10.25 -31.10.2025, kvapalina do ostrekovačov
  • Dátum doručenia: 03.11.2025
  • Celková hodnota: 701,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť