Faktúra č. DFB0519/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0519/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 29.10.2025
  • Celková hodnota: 554,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť