Faktúra č. DFB0369/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0369/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál UA
  • Dátum doručenia: 07.08.2023
  • Celková hodnota: 469,63 €
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť