Faktúra č. DFB0365/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0365/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Dotlač projektovej dokumentácie "SO01- rekonštrukcia budovy tovaru U, SO02
  • Dátum doručenia: 15.10.2021
  • Celková hodnota: 360,00 €
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť