Faktúra č. DFB0342/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0342/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vrátenie preplatku v zmysle zmluvy PNZ- P40463/05 za r. 2018
  • Dátum doručenia: 30.07.2019
  • Celková hodnota: -14,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť