Faktúra č. DFB0319/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0319/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 03.06.2026
  • Celková hodnota: 802,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť