Faktúra č. DFB0314/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0314/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za 19.05.2025 - 15.06.2025
  • Dátum doručenia: 23.06.2025
  • Celková hodnota: 103,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť