Faktúra č. DFB0311/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0311/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky ŠJ
  • Dátum doručenia: 18.06.2024
  • Celková hodnota: 138,60 €
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť